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论内部审计与外部审计的关系_论文

维普资讯 http://www.cqvip.com 商 业 研 究  其 中K 表示 流动 资产 ( . 亿元 ) K 表示 固定 资产 ( .  亿元 ) Y 表示  。  总产 值 ( 元 ) Y 表 示利 税总额 ( 元 ) 亿 ,  亿   () 1 浦发 银行对 应 的 D A模型 为  E mi  n =   论 部 计与  内 审 外 部 审 计的 关 系  …   28. 五+ 55 2 25。 &+ 76 3J s = 78 7  78 7 33。  + 26 o 17。 z+   28. 0 3 1 7 1 3 4。 五+ 8 5 2 2。 &+ 2 7 + , 4。 0 4 9 4。 2+ 9 5 3。 五 s = 4 9  1 0 2 2 2 1 10 7 15 6: 10 7 8。 &- ; 1 .   2。 二+ 3. 2 + 2. 五+ 4 9 s = 2 2 2 8 3 7 07 7 s 1。  + . 2 + 。 &一   7 8 .  ̄+2 5 5 0 ̄ 5 4 s = 。   7 1 5 7 7 0 - …3 . ≥  , . 2 . 0 . 1 4   0s J 2  s 2 s_s    0   0 : 其最优解   (,,、9 .) 0 089   s一 . :  0  o00 99o ,o  0 , =譬 0s 659 = s } 为s 0 1 O 。 由于 e < 1 所 以浦 发银 行不 是 D A有效 。  :  1 5 。   E   () 2 招商银 行 的 D A模 型为 . E   n i  l1 I =0   毫   麓 周文 华 【 摘 三峡大学后勤集 团  要 】从 我 国的 国情和 经济 发展 情 况 来 看 ,在 社 会主 义市  场 经 济 条 件下 ,审 计 监督 是 多方位 的 、主体 的和 多层 次 的 ,外部  审计与内部 审计在协调社会经济利益矛盾 , 强宏观监督 与调控 , 加   健 全企 业 内部 约 束和 机 制 ,促 进 其 稳 定 发展 等方 面的 不 同职 能作  28 - A+33 .   +2 5.   +17。   + =33 . 0 78 7 3 5 51 2 26 0 7 761 3   5 51   2 4 . ^+ 8 5 +2.5 41 9 4 。   92 +3 . ^ +s 8 5  0 27 2 ;=4. 0 0 102 ^+ 3 。   + 2。 &+8 . ^ 一 :1 5 6 2. 7 15 6 10 7 8 3 49   7 3.   8 用, 不可相互替代 , 缺一不可。尽管内部审计和外部审计的角色、   职 责 和 责 任 不 同 , 但 他 们 的 业 务活 动 在 桌 些 方 面 又存 在 着重 叠 、   交 叉 、以 及 相 互影 响 和 补 充 ,内 、外 部 审 计 充分利 用这 些 机 会 加  强合 作 是 提 高效率 的 有 效途 径之 一 。   【 关键 词】 内部 审 计  外部 审 计  协 调 合 作  审计按 其 执 行主 体 与被 审计 对 象 的关 系不 同 . 为外部 审计 和  分 7 8 1。   + . & + .  ̄ 一 : 1.   .  + 2 5 5 o 5 4 s = 2 5 7 1 5 7 1 ≥ ,= &3 ’ 0 ≥ ' ≥ , ≥   0 l ,s , o j 4      0: 0 s 其最优解为 = o,0 ,。 l = ;=  = : 0 所 以招商   (l,  =, s s s= , , )0 s 0 一   银 行是 D A有效 。 E   () 3 民生银 行的 D A模型 为 . E   an ri  =0   内部 审计 。 部 审计 是指 由被 审 对 象 以外 的国 家 审计 机 构 和社会 审  外 计 组 织所 进 行 的审计 :内部 审计 是指 由组织 内的 审计 部 门或 专职 审  计 人 员所 进 行 的 内部 审计 活 动  不论 是 中 国 .还 是西 方 .一个 国 家  的 审计体 系 .均 应 由外部 审计 和 内部 审计 构 成 。社 会 经济 利益 矛 盾  28 . & + 551  +25 . ^ + 761  +  =25 .   783 7 33 . 2 26 0 7 17. 3 J 26 0 7 4 .  +4.   +2. ^ + 2 7 +J =2 . 0 41 9 85 O 9 5 3. ^ 2 2 j 9 5  2 的合 理协 调 .经 济营 运 秩序 的正 常维 护 ,离 不开 外部 审计 监 督 :而  内部 审计 是 现 代企 业 制度 的构 建 及其 有效 运 作 的重 要一 环 。在现 阶  10 7 2 . &+158 +10 7 8 . ^一 ; 2 。   2 3。 6 2 . ^+ 4 9 J =103 3 7 7 78 . &+1.   +5 0 + 。 ^ 一J :5 0 7 21 5 。   57 5 4 : 。  5 段市 场 经济 体 制 日趋 完善 .经济 环境 日趋 繁复 的情 况 下  对 审计 监  督体 制 的 要求 越 来越 高 , 么 . 何来 协 调 内部 审计 和外 部 审计 , 那 如 就  是 我们 要 研究 内 外部 审计 关系 的重 点 。   一 . 0. ,3 , 0J 0J  oJ 0 , =1,4J ,   ,; , , 2,   j :≥   其 最优 解 为 =(,l ),。 , =J一   = = ,所 以民    0 ’0 0 =1 0,    =   0 生银 行是 D A有效 。 E   内部 审计 与 外部 审计 的联 系和 区别  1内 部审计 与外 部 审计 的联 系  内部 审计 和外 部 审计 的 ( ) 1审计 目的相 同 , 都

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